1月暂估库存商品6500元(借库存商品,贷应付账款),而且结转了成本(借主营业务成本,贷库存商品),3月份这张发票到手,怎么做财务处理?
GaMeng
于2019-04-07 08:25 发布 1050次浏览
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陈老师Fairy
职称: 注册会计师,中级会计师,初级会计师,CMA
2019-04-07 08:27
借 应交税费-销项 贷 主营业务成分 把税金从成本中剔除出来即可
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借 应交税费-销项 贷 主营业务成分 把税金从成本中剔除出来即可
2019-04-07 08:27:40
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一、5月收到商品入库,分录是:
1、借:库存商品1000
贷:应付账款——暂估款1000
2、结转成本,分录是:
借:主营业务成本1000
贷:库存商品1000
二、6月收到发票后账务处理如下:
1、冲销上月的暂估分录
借:库存商品-1000
贷:应付账款——暂估款-1000
2、冲销上月结转成本,分录是:
借:主营业务成本-1000
贷:库存商品-1000
3、按发票的金额入账,分录是:
借:库存商品1030
贷:应付账款1030
4、结转成本,分录是:
借:主营业务成本1030
贷:库存商品1030
2021-05-29 10:41:30
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您好
这样账务处理正确的
2020-04-21 12:27:18
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是这样的账务处理,就是发票未到,货已到并且销售后的成本结转
2019-05-08 21:17:43
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借:主营业务成本 -10 贷:库存商品 -10
2019-03-07 14:34:14
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