在做职工福利费时,借:管理费用--职工福利费;贷:现金或银行存款;在月末结转时,借:管理费用--职工福利费;贷:应付职工薪酬--职工福利费。这样对不对
时光
于2019-04-07 15:10 发布 1421次浏览
- 送心意
庄老师
职称: 高级会计师,中级会计师,审计师
2019-04-07 15:12
在做职工福利费时,借:应付职工薪酬--职工福利费;贷:现金或银行存款,在月末结转时,借:管理费用--职工福利费;贷:应付职工薪酬--职工福利费
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在做职工福利费时,借:应付职工薪酬--职工福利费;贷:现金或银行存款,在月末结转时,借:管理费用--职工福利费;贷:应付职工薪酬--职工福利费
2019-04-07 15:12:12
企业计提福利费的会计分录为:
(1)发生福利费支出时
借:应付职工薪酬--职工福利费
贷:现金等
(2)月末,分配时
借:管理费用--福利费
贷:应付职工薪酬-职工福利费
(3)结转损益时
借:本年利润
贷:管理费用-福利费
2018-11-05 08:19:52
你好,一个计提了,一个直接计入了福利费
2017-06-22 14:46:03
对的呀,比这里的账务处理没问题,正确的。
2021-02-14 11:17:04
这个的话,要通过应付职工薪酬,过度一下的哈
2020-03-27 20:43:06
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