计提员工工资,借管理费用-管理人员工资 贷,应付职工薪酬,月底支付的时候是借,应付职工薪酬 贷银行存款,为什么在第二个月计提的时候管理费用会有余额,是需要结转吗,怎么结转
小刘同学
于2019-04-07 20:35 发布 736次浏览
- 送心意
王晶老师
职称: 注册会计师,中级会计师,初级会计师
2019-04-07 20:36
你好,管理费用月底是要结转的,借本年利润,贷管理费用
相关问题讨论

你好,管理费用月底是要结转的,借本年利润,贷管理费用
2019-04-07 20:36:59

你好,计提时,借 管理费用 贷 应付职工薪酬 发放时:借应付职工薪酬 贷银行存款 这样就好
2019-06-24 12:23:03

四月补计提借管理费用贷应付职工薪酬-社保
个人负担的社保最好通过其他应收款或者其他应付款
2020-06-29 10:47:34

你好,是的,最后劳务成本结转到主营业务成本,
2020-05-26 11:33:05

你好,是哪个月份。
2019-02-27 08:11:15
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
小刘同学 追问
2019-04-07 20:42
王晶老师 解答
2019-04-08 09:07