一般纳税人当月计算的实际应该缴纳的应交增值税分录怎么写?
土里兔兔找我默默
于2019-04-08 09:56 发布 1819次浏览
- 送心意
蒋飞老师
职称: 注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
2019-04-08 09:57
你好!
比如销项税额100
进项税额50
应交增值税=100-50=50
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你好!
比如销项税额100
进项税额50
应交增值税=100-50=50
2019-04-08 09:57:34
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如果缴纳是当月的增值税那么直接做分录
借:应交税费——应交增值税(已交税金)
贷:银行存款
如果是上个月的增值税,那么
期末将贷方应交的销项税转入未交增值税中,表示当月应交未交的增值税
借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)
贷:应交税费——未交增值税
在实际缴纳时再转入已交税金明细科目中转销
借:应交税费——应交增值税(已交税金)
贷:银行存款
2017-06-16 11:41:10
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你好,一般纳税人销项-进项-已交税金+进项税额转出,就是增值税
借:应交税金-应交增值税(已交税金)
贷:银行存款
2019-03-08 14:08:20
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你好,一般纳税人,本月缴纳上月的增值税
借:应交税费—未交增值税 , 贷:银行存款
2023-01-14 13:21:04
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增值税你按截图这个处理做账,
2020-07-27 15:49:18
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土里兔兔找我默默 追问
2019-04-08 12:53
蒋飞老师 解答
2019-04-08 13:10