主营业务收入是贷方347309.81,其他业务收入是贷方 问
语音回放已生成,点击播放获取回复内容! 答
例如租赁期2年,3个月后发生的长期待摊费用按2年摊 问
那个按按剩余的21个月摊销 答
老师,我们是绿化工程单位,现在单位有55826.71的暂 问
您好,对的,这个是需要匹配的,匹配后才对这个 答
数电发票需要打印吗,需要附在单据后面吗? 问
你好,数电发票是需要打印的,是需要附在凭证后面作为附件的 答
老师好,请问,增值税留抵税额,已经抵减过了的,前面没 问
你好,你这个留抵税额有单独做科目核算吗?正常来讲的话,这个留抵税额不需要单独做凭证,只要在申报表上有就是 答
公司帮供应商贴现,这个收到的承兑是不是,借:应收票据 贷:其他应付款-供应商还是应付账款-供应商,
答: 借:应收票据 贷:其他应付款-供应商
在基本户帮供应商贴现承兑,贴现费用供应商承担,将扣除贴现费用之后的钱转给供应商基本户,会计分录是不是,借 应收票据 贷 其他应付款-供应商,贴现时候 借银行存款 其他应付款-供应商 贷 应收票据,钱转给供应商时候 借 其他应付款-供应商 贷 银行存款
答: 你好,分录这样做是可以的,没问题,就是直接帮别的企业贴现不太合规。
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师,公司付款给供应商,供应商找零50000元的电子承兑汇票,是不是借:应收票据 50000 贷:应付账款-A公司 50000?
答: 你好,既然是公司付款给供应商,怎么贷方没有银行存款,还增加了应付账款贷方金额呢?
你好,请问我们公司开出承兑汇票,是借 其他货币资金 贷 银行存款 供应商签收票据后是借 应付账款 贷 应付票据?那票据到期后呢?是借 应付票据 贷 银存还是其他货币资金
我们欠供应商6万,用7万的承兑支付了供应商的货款,供应商找补回1万的承兑,这1万的承兑,我应该入应收票据还是应付票据呢?老师
老师 收到承兑汇票 然后把承兑汇票支付出去时 对应的账务处理怎么弄是不是 可以 借:应收票据 贷:其他应付 然后把这张承兑支付供货商款子时 借:应付账款 贷:应收票据 这样一借一贷刚好平掉
疯癫 追问
2019-04-08 10:41
张艳老师 解答
2019-04-08 11:05
疯癫 追问
2019-04-08 11:44
张艳老师 解答
2019-04-08 12:59
疯癫 追问
2019-04-08 14:00
疯癫 追问
2019-04-08 14:00
张艳老师 解答
2019-04-08 14:55
疯癫 追问
2019-04-09 10:27
张艳老师 解答
2019-04-09 10:32
疯癫 追问
2019-04-09 10:51
张艳老师 解答
2019-04-09 10:58