做内账的,去年有一笔收入,对方不开发票那时候借应收账款100000贷主营业务收入100000,现在人家要付款说要开发票,然后把税点返给那开票交的税费应该怎么做账?
小笨猪♂小幸福
于2019-04-08 13:46 发布 689次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
相关问题讨论

你好!你内帐可以借应收账款 贷应交税费-应交增值税。
2019-04-08 13:48:42

同学你好
对的
一、收入核算
1、收到预付工程款时
借:银行存款
贷:预收账款
应缴税费-应缴增值税-销项税
2、工程完工结算时
借:预收账款/应收账款
贷:工程结算收入
3、结转收入
借:主营业务收入
贷:主营业务成本
管理费用
销售费用
财务费用等等
借或贷:本年利润
二、成本的核算
1.发生的合同成本
借:工程施工—合同成本
应交税费—应交增值税(进项税额)
贷:银行存款
2.发生的材料费用
借:管理费用/原材料
应交税费—应交增值税(进项税额)
贷:银行存款
3.支付人工费
借:工程施工--人工费
贷:现金(或应付工资等)
4.发生的机械费用
借:工程施工--机械使用费
应交税费—应交增值税(进项税额)(指的租赁)
贷:银行存款(或累计折旧等)
5.发生的其他直接费
借:工程施工--其他直接费
贷:银行存款(或现金等)
6.月末确认收入和成本
借:主营业务成本(按当期确认的合同成本)
工程施工——合同毛利 (倒挤)
贷:主营业务收入(按当期确认的工程结算收入)
7.工程完工决算后,应将“工程结算”科目与“工程施工”科目冲抵,冲抵后“工程施工”科目与“工程结算”科目余额均为零。
施工企业合同完工
2021-09-27 16:23:29

是的,一般是这样做的,
2020-02-26 15:59:23

借应收账款 贷方:主营业务收入 应交税费销项税?对
2019-01-13 15:01:48

收到货款但是没有给对方开票?---这里要具体描述一下,是否发生了增值税纳税义务呢?
2019-09-02 10:41:13
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息