送心意

江老师

职称高级会计师,中级会计师

2019-04-10 10:35

你说的情况是对的,这笔业务为什么做成两笔业务,肯定是有原因的,这个原因就是发票的进项税没有认证。 
如果是进项税发票当月认证了,就是做成你说的一笔业务。 
如果是当月没有认证,可能做成了上面的两笔分录,是两个月做的两笔分录。 
当然上面最正确的账务处理是: 
一、借:主营业务成本30000 
借:应交税费——应交增值税(待认证的进项税额)900 
贷:银行存款 
二、下月认证后 
借:应交税费——应交增值税(进项税额)900 
贷:应交税费——应交增值税(待认证的进项税额)900 
就是这样的原因,你的疑惑应解开了

dreamer 追问

2019-04-10 11:02

那假如这一笔业务,我是小规模公司找税局代开了差额代征的增值税专用发票,我开具了给对方,那么我结转成本的时候那我是不是只用做一笔 
借:主营业务成本30000 
借:应交税费——应交增值税900 
贷:银行存款30900 
而不用再做一笔发票留抵认证的会计分录,因为在税局代开的时候,税局就已经当天开具当天征收了那一笔增值税

江老师 解答

2019-04-10 11:05

差额征收的话,就是上述的分录处理。

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你说的情况是对的,这笔业务为什么做成两笔业务,肯定是有原因的,这个原因就是发票的进项税没有认证。 如果是进项税发票当月认证了,就是做成你说的一笔业务。 如果是当月没有认证,可能做成了上面的两笔分录,是两个月做的两笔分录。 当然上面最正确的账务处理是: 一、借:主营业务成本30000 借:应交税费——应交增值税(待认证的进项税额)900 贷:银行存款 二、下月认证后 借:应交税费——应交增值税(进项税额)900 贷:应交税费——应交增值税(待认证的进项税额)900 就是这样的原因,你的疑惑应解开了
2019-04-10 10:35:56
你好,这个具体的是什么业务的?
2021-08-18 12:48:46
你好,第一笔是销项税额,第二笔是进项税额
2018-04-09 10:36:27
您好 做两笔分录比较合适
2022-03-28 18:23:56
你好,这个入库的不能这么做的,因为没有销售是不可以结转主营业务成本的
2019-10-14 10:11:41
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