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默然以言
于2019-04-10 14:25 发布 2747次浏览
月月老师
职称: 中级会计师
2019-04-10 14:27
你好,你的业务跨年了吗
默然以言 追问
2019-04-10 14:32
没有,3月份确认了未开票收入,4月份开的发票,那我这俩个月的账务要如何处理呢?
月月老师 解答
2019-04-10 14:35
你好,3月份的报税了吗
2019-04-10 14:37
还没有报税
2019-04-10 14:39
你好,你把未开票收入哪个凭证删了。3月份不报税,四月份再报。
2019-04-10 14:41
可是我的进项在3月份就已经认证了
2019-04-10 14:46
你好,和进项税额没有关系。
2019-04-10 14:52
如果未开票的部分3月份不报税,那我的进项就认证多了
2019-04-10 14:54
你好,是可以留抵的。
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月月老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师
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