4月税率从16降到13,以前月份有还没有开票的,现在在申报3月份增值税的时候,把没开票的部分,填在未开票收入栏,那是在做3月份的凭证时要体现这部分未开票收入是吗,具体分录是怎样的,后面再开了发票,又怎么入账
忐忑的镜子
于2019-04-10 15:12 发布 2505次浏览
- 送心意
言岩老师
职称: 中级会计师
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你好。处理跟正常销售分录一样。开票就冲减无票收入,申报时无票收入填负数
2019-04-10 15:16:28

你好!先做账,做完再申报
2017-12-25 11:30:40

哦,开票时申报税款时,做已申报吗
2019-03-31 19:10:51

借;应交税费 贷;银行存款
2017-09-11 12:54:24

1、需要在分录中确认应交税费--应交增值税(进项税额)
2、需要做的
借:应交税费--应交增值税(转出未交增值税)
贷:应交税费--未交增值税
借:应交税费-未交增值税
贷:银行存款
2019-03-28 14:04:51
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