老师,7月费票据已经按照常规分录入账了(包括进项增值票、销项增值票、月末发放本月的工资、社保、缴纳上个月的增值税),还应该做什么分录?有主营业务结转库存商品吗?有计提工资吗?有计提社保吗?销项进项要结转吗?还有什么?怎么做分录?
可爱的丝袜
于2015-08-07 16:58 发布 728次浏览
- 送心意
王利老师
职称: 中级会计师
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结转损益,这个系统一般会自动处理
2015-08-26 19:20:57
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那就没有遗漏的地方了。
2015-07-11 18:33:09
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你好,工资需要计提,社保当月交当月的交时直接用费用的话就不用计提了,如果本月有销售,是要结转成本的,还有就是计提附加税费,再就是结转本期损益
2015-08-07 17:06:59
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你好!如果筹建期间的费用你记在了长期待摊费用—开办费月末就没有需要结转的,如果是计入当期费用就需要结转损益类结转本年利润。
2015-07-09 15:50:41
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你好!如果尚在筹建期,那所发生的相关费用,一般都进"长期待摊费用"---开办费。筹建期内发生的费用,月底不存在做利润结转之类的事.不用做。如果你直接记录了当期费用没在"长期待摊费用"---开办费下核算,月末需要结转利润。
2015-07-09 09:56:34
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