送心意

吴少琴老师

职称会计师

2019-04-10 19:28

哪张图片是你做的分录呢

俏皮的斑马 追问

2019-04-10 19:39

老师

俏皮的斑马 追问

2019-04-10 19:40

在传图传不上来了

俏皮的斑马 追问

2019-04-10 19:41

吴少琴老师 解答

2019-04-10 20:27

业务员的提成计入销售费用就可以,先发工资后交社保计入其他应付款

俏皮的斑马 追问

2019-04-10 20:33

社保是交本月的,而工资是发上月的,是先交社保,后发工资的,

俏皮的斑马 追问

2019-04-10 20:33

俏皮的斑马 追问

2019-04-10 20:34

老师,我这个有问题吗?我必要延用以前会计做的那种吗?

吴少琴老师 解答

2019-04-10 20:35

先交社保的计入其他应收款

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相关问题讨论
哪张图片是你做的分录呢
2019-04-10 19:28:13
同学,你这个具体业务最好分开做账。不然看起来会比较混乱。其次就是分录做的时候最好是每一笔银行存款体现出来,这样方便核对银行明细
2021-06-29 15:20:50
我这比业务的内容是我收到厂家的货,然后我付了一部分款,是从公账里面走账,另一部分是从私账里面走的账。然后你看一下。我这种写法。毛病大吧?
2018-11-02 18:20:42
您好,案例二思路是对的,但是期初金额填错了,是2万,不是2千,收到3千是计入借方没错。
2023-05-12 20:03:53
借:其他应收款--XX5000 贷:银行5000 报销售1000借:管理费用等1000贷:银行1000
2017-09-27 10:28:55
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