运输公司收到去年的成本票金额大于暂估金额,红冲 问
多余部分,可先计入管理费用-运输费 答
公司是做医疗设备的销售的,现在是有台设备要租赁 问
确实是租赁,为何不能开租赁发票 ? 答
公司是做医疗设备的,现在有台设备是投放的,请教下 问
意思是免费给医院使用,但耗材要从公司购买 ? 答
老师,超市购买福利和办公大厦房租,电子发票(普通发 问
同学,你好 普通发票,全额入费用,不抵扣 答
老师我们公司反了100元个税手续费,这个申报增值税 问
退手续费 借:银行存款 贷:其他收益/其他业务收入 应交税费-应交增值税 (税率:小规模是1%,一般纳税人6%) 其他业务收入=收款金额÷(1%2B税率) 答

老师,我想问一下,月底在做会计凭证时,供应商开来了发票,款款付的情况下,要不要在账做到当月怎么做?
答: 这种情况最好做一下库存,因为对方发票都已经开出了,一般情况都是货物已经发出了,就表示你方收到了货
收到供应商货及发票,款已打给供应商,在一个会计期间完成的,凭证怎么填?
答: 您好 借:原材料等 应交税费-应交增值税-进项税额 贷:应付账款 借:应付账款 贷:银行存款
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
收到供应商的货,未收到发票,怎么做凭证,收到了发票怎么做凭证
答: 你好 收到货 没收到发票的话 先暂估入库 借原材料-暂估 贷应付账款 收到发票了 冲掉暂估 按发票入账就可以了

