送心意

点~玲老师

职称中级会计师

2019-04-11 10:12

你需要接交之前的账务,接以前的账务做后面的账,每个月当然要出报表的

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预付的账款要进行处理收回,如果收不回就是放入营业外支出的科目,确认为损失,按照这个原则,所有的资产和负债都要进行处理,最后都要确认为收入或者是损失,资产和负债都进行清零。
2019-11-26 10:23:53
你需要接交之前的账务,接以前的账务做后面的账,每个月当然要出报表的
2019-04-11 10:12:20
“固定资产”项目,应根据“固定资产”科目的期末余额,减去“累计折旧”和“固定资产减值准备”科目期末余额后的金额填列。
2022-02-13 18:07:58
做分录都是总账模块做,应收应付会在往来里可以查明细账,固定资产模块登固定资产的折旧原值,折旧年限等资料,可以从固定资产模块转入进总账模块提折旧。
2018-09-01 12:01:19
注销的时候税务上填写注销报表 清算各项资产的账面价值和可以清算得到的金额 差额是损失 资产负债表上做处置的分录,差额也是损失
2020-04-22 08:28:07
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