老师记账之 审核之后发现前一张凭证做错误了,现在已经对账到到3月份了,,2018已经结转到2019年,我要怎么处理[Face:14]老师
嗨!你在
于2019-04-11 09:41 发布 758次浏览
- 送心意
答疑小王老师
职称: 中级会计师,初级会计师
相关问题讨论
你好,同学,关于实务问题你可以去实操群或者会计问提问,有专门的实操老师解答问题。
2019-04-11 09:45:04
您好,一般情况下,是全额红冲上一期的凭证,把按照正确的分录编制凭证。
2017-01-21 19:35:05
您好,已审核未记账的,需要首先取消审核,再进行修改。
2020-06-25 11:28:23
您好,反记账,反审核再修改哈,这些一般在期末处理里面可以找到相应的按钮。
2019-07-02 15:51:44
现在系统换了,查不到之前那一张凭证,应该是这样做:借:银行存款 贷:主营业务收入,正确的做法是借:应收账款 贷:主营业务收入
2019-04-11 09:33:29
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