送心意

言岩老师

职称中级会计师

2019-04-11 13:22

你好。
借:预付账款  应交税费-应交增值税(进项税)
     贷:银行存款
摊销时
借:××费用
    贷:预付账款(缴纳的金额/分摊几个月)

上传图片  
相关问题讨论
你好。 借:预付账款 应交税费-应交增值税(进项税) 贷:银行存款 摊销时 借:××费用 贷:预付账款(缴纳的金额/分摊几个月)
2019-04-11 13:22:19
你好,同学。 借 无形资产 3000 应交税费 增值税 180 贷 银行存款 3180 借 管理费用 300 贷 累计摊销 300
2020-05-01 11:34:43
你好 借;长期待摊费用,应交税费——应交增值税(进项税额),贷;银行存款等科目 然后分3个月平均摊销租金就是了
2019-07-06 08:48:52
你好!是完工后一起摊销
2017-09-26 11:41:24
你好,专用发票可以做进项税额抵扣,普通发票不能作为进项税额抵扣。计划成本购入,取得普票,运费计入货物成本,借:材料采购 贷:银行存款等
2019-11-09 08:58:32
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...