- 送心意
言岩老师
职称: 中级会计师
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你好。
借:预付账款 应交税费-应交增值税(进项税)
贷:银行存款
摊销时
借:××费用
贷:预付账款(缴纳的金额/分摊几个月)
2019-04-11 13:22:19
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你好,同学。
借 无形资产 3000
应交税费 增值税 180
贷 银行存款 3180
借 管理费用 300
贷 累计摊销 300
2020-05-01 11:34:43
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你好
借;长期待摊费用,应交税费——应交增值税(进项税额),贷;银行存款等科目
然后分3个月平均摊销租金就是了
2019-07-06 08:48:52
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你好!是完工后一起摊销
2017-09-26 11:41:24
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你好,专用发票可以做进项税额抵扣,普通发票不能作为进项税额抵扣。计划成本购入,取得普票,运费计入货物成本,借:材料采购 贷:银行存款等
2019-11-09 08:58:32
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