老师我在3月付的款,4月收到的发票,我可不可以直接3月入账借管理费用,贷现金,把那4朋的发票附在3月的凭证上,还是说要3月付的时候挂往来,4月在从往来做入费用
恒美多多
于2019-04-11 13:28 发布 1691次浏览
- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2019-04-11 13:31
您好
3月份付款的时候应该先计入预付账款等 收到发票后冲减预付账款
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您好
3月份付款的时候应该先计入预付账款等 收到发票后冲减预付账款
2019-04-11 13:31:26
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3月暂估入库月末并结转,4月冲红上月暂估入库冲红结转,再根据发票入库,如果出库了也进行结转
2017-07-07 16:17:58
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内帐可以不看发票,你们付款货物到了可以直接做借库存商品 贷应付账款 付款做借应付账款贷银行
2019-04-07 16:06:56
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你好,不可以把4月份的发票放在3月份凭证后面作为附件的
需要先做预付账款,然后取得发票做费用分录
2021-04-02 11:57:59
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您好
可以这样处理 不过以后要查发票的话 不太容易查到
2019-03-14 21:52:16
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恒美多多 追问
2019-04-11 13:33
bamboo老师 解答
2019-04-11 13:36