送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2019-04-11 13:31

您好
3月份付款的时候应该先计入预付账款等 收到发票后冲减预付账款

恒美多多 追问

2019-04-11 13:33

那怎 么汇算时,我听老师说假如18年计提了这个费用,19年开的发票只接附在18年的凭证上就行

bamboo老师 解答

2019-04-11 13:36

那是简单省事的办法 正规的是应该先红冲 然后做一笔同样的红字分录

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相关问题讨论
您好 3月份付款的时候应该先计入预付账款等 收到发票后冲减预付账款
2019-04-11 13:31:26
3月暂估入库月末并结转,4月冲红上月暂估入库冲红结转,再根据发票入库,如果出库了也进行结转
2017-07-07 16:17:58
内帐可以不看发票,你们付款货物到了可以直接做借库存商品 贷应付账款 付款做借应付账款贷银行
2019-04-07 16:06:56
你好,不可以把4月份的发票放在3月份凭证后面作为附件的 需要先做预付账款,然后取得发票做费用分录 
2021-04-02 11:57:59
您好 可以这样处理 不过以后要查发票的话 不太容易查到
2019-03-14 21:52:16
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