去年在管理费用中计提并发放的工资,现在看来,应该由关联企业承担。我公司需要对去年的管理费用进行冲减,并对去年已经为关联企业垫付的工资做为其他应收款处理。 去年的分录:借:管理费用--工资 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:银行存款 今年的调整分录:借:其他应收款--**公司 贷:以前年度损益调整
轻松的小白菜
于2014-09-22 09:06 发布 1287次浏览
- 送心意
百事通老师
职称: 中级证书
相关问题讨论
正确
2014-09-22 09:09:00
你好,可以 的
2016-10-20 11:24:07
你好 这个是不冲管理费用的; 如果你电费是赚取了差价 要计入其他业务收入去的
2021-07-22 16:46:35
你好
这个是采购人员,不是销售人员,因此要作为管理费用的
2023-01-20 21:34:39
你好!你具体分录是怎么做
2018-03-21 16:30:51
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息