送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2019-04-12 14:04

借银行,借管理费用 负数按发票重新做

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相关问题讨论
可以红冲 再做下正确的 分录
2019-04-12 13:55:03
不行没有发票最好是先通过往来下
2019-04-12 10:51:35
你好 3月份把2月份的分录直接冲掉 再按发票做就可以了
2019-04-12 10:42:14
你好,可以的,收到发票在报
2019-06-12 15:46:46
您好 借:银行存款 贷:以前年度损益调整 借:以前年度损益调整 贷:应交税费——应交所得税 借:以前年度损益调整 贷:利润分配——未分配利润
2019-01-26 09:58:08
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