送心意

陈老师Fairy

职称注册会计师,中级会计师,初级会计师,CMA

2019-04-12 16:50

没有残值的话这样做是正确的哈

我很皮我姓皮 追问

2019-04-12 16:59

我公司可以不给买方开发票吗

陈老师Fairy 解答

2019-04-12 17:08

是需要开发票的哈,不开税局会问责

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借固定资产 应交税费应交增值税进项 贷应付账款 借应付账款 贷主营业务收入 应交税费应交增值税销项, 借主营业务成本贷库存商品。
2022-04-07 09:04:48
借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 借:银行存款 贷:固定资产清理 应交税费-应交增值税(销项税额) 在结转固定资产清理净收益或经损失 净收益 借;固定资产清理 贷;营业外收入 净损失 借;营业外支出 贷;固定资产清理
2016-12-17 14:18:25
您好 根据最新会计准则 最后一笔分录这么写 借:固定资产清理 贷:资产处置损益
2019-04-01 10:54:24
没有残值的话这样做是正确的哈
2019-04-12 16:50:10
您好,应当计入营业外收入,不计入红字管理费用
2021-04-06 15:10:12
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