上月开了一张增值税普通发票,这个月客户退回了部分货物,上月开的这张发票该怎么做冲红
英俊的美女
于2019-04-13 10:08 发布 1971次浏览
- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
相关问题讨论

您好
跟您上个月蓝字发票做一样的红字分录 金额是红字发票的金额 然后冲销对应的成本
2019-04-13 10:09:31

你好,需要全部红冲,然后根据实际交易金额开具发票的
2018-07-19 09:48:22

你好,这个增值税不是退回,而是直接抵扣了你11月的销项税额,你根据红字发票做红字分录,然后正确的做,按正常的分录做,然后实际要交多少税时再结转,借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税
2016-11-11 10:31:49

红冲开票,借:主营业务收入,应交税费贷:应收账款
2017-07-31 09:28:05

你好!跟蓝字发票一样的分录,只是金额写负数
2017-08-15 14:29:14
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