- 送心意
金子老师
职称: 中级会计师,注册税务师
2019-04-13 20:27
您好,学员,您做的正确。
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您好,学员,您做的正确。
2019-04-13 20:27:30
你好!
1.借:应付职工薪酬-福利费
贷:主营业务收入
应交税费-应交增值税
2019-03-29 18:02:58
视同销售借:应付职工薪酬 贷:主营业务收入 应交税费
2019-03-30 11:02:11
同样价税分离做进项抵扣,
2015-12-03 07:58:57
你好 借管理费用-福利费贷应付职工薪酬-福利费 借应付职工薪酬-福利费贷银行存款
2020-04-15 10:35:29
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往事已矣未来可追 追问
2019-04-13 20:29
金子老师 解答
2019-04-14 08:27