我公司是建筑设计公司,资质挂靠A公司。收来的设计款也是先经过A公司,A公司扣除挂靠费再将剩余的设计费转我公司。A公司年底统一开挂靠费发票给我公司。我要怎么记账呀,我是新手不太懂,特请教老师。
默然以言
于2019-04-13 22:32 发布 1963次浏览
- 送心意
牛老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2019-04-13 23:12
你好,比如设计费10万,挂靠费1万。你公司给A公司开具发票时:借:应收账款10,贷:主营业务成本,应交税额-应交增值税-销项税额。收到设计费,借:银行存款9,贷:应收账款9。收到挂靠费发票:建议借:劳务成本-外委费/技术服务费1,或者销售费用,贷应收账款1.具体计入劳务成本还是销售费用,看你公司的做账习惯吧。
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你好,比如设计费10万,挂靠费1万。你公司给A公司开具发票时:借:应收账款10,贷:主营业务成本,应交税额-应交增值税-销项税额。收到设计费,借:银行存款9,贷:应收账款9。收到挂靠费发票:建议借:劳务成本-外委费/技术服务费1,或者销售费用,贷应收账款1.具体计入劳务成本还是销售费用,看你公司的做账习惯吧。
2019-04-13 23:12:10
借;管理费用或劳务成本 贷;库存现金等科目
2016-08-19 14:58:26
您好,扣完管理费用,把款结转挂靠方,让挂靠方提供发票来处理账务是最合适的。
2019-04-09 21:38:27
借:其他业务成本贷:银行存款
2019-04-09 22:40:24
你好,借;管理费用,贷;银行存款等科目
2020-06-04 16:06:35
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