18年2月认证了有增值税专用发票,但是申报国税报表的时候 没有填写申报进项税额进去,入账的时候这人认证的专用进项发票又是在3月份直接含税额金额入账的。相当于这个进项税额没有抵扣申报想请问一下需要做什么处理不现在?
飞雪
于2019-04-14 12:25 发布 751次浏览
- 送心意
文老师
职称: 中级职称
相关问题讨论
您好,您的意思是你现在需要抵扣是吗?
2019-04-14 15:20:16
你好,这个肯定是不能填写零申报的。
2021-12-13 14:27:13
您好!不能抵扣。
2016-11-19 09:12:52
你们是什么行业适用的税率是多少
计算过程是这样的
28100/(1+税率)*税率- 进项税额1534.69
2016-07-25 16:28:31
你好,小规模纳税人进项税额不可以抵扣。
2019-04-20 13:37:03
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