老师,招待视同销售怎么填增值税申报表,企业所得税申报表。
勿忘我
于2019-04-14 20:28 发布 941次浏览
- 送心意
耿老师
职称: 中级会计师
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你好,填无票销项就可以
2019-04-14 20:46:41
您好
汇算清缴的时候申报企业所得税填写
增值税在附表一未开票收入栏次填写
2021-09-10 11:32:37
企业进行增值税纳税申报时,应将上述视同销售收入填列在申报表第2行,相应的销项税额填在第11行;进行所得税纳税申报时,应将上述视同销售收入填列在附表一(1)第13行,相应成本填列在附表二(1)第14行,分别在主表第1行和第7行进行反映。
2020-05-14 21:21:33
赠品要视同销售缴纳增值税,填写在增值税申报表中无票销售里。
2019-06-18 16:51:03
你好 填写作为无票销售收入进行账务处理和申报
2019-06-18 17:29:19
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