送心意

宸宸老师

职称注册会计师

2019-04-15 10:12

您好
1.支付的时候
借:管理费用  480
  贷:库存现金等  480
2.全额抵扣的时候
借:应交税费——应交增值税(税款减免)    480     【如果是小规模纳税人,就用“应交税费——应交增值税”科目代替】
借方负数:管理费用  480

长在冬天里的树🌲 追问

2019-04-15 11:46

老师,还有一个问题,这个我们一月份开给别人的发票,现在别人退给我们了,那么我要怎么做会计分录

长在冬天里的树🌲 追问

2019-04-15 11:56

然后还有我要怎么开红字发票

宸宸老师 解答

2019-04-15 11:57

您好,普票的话,您直接在开票系统里点“负数”就可以开具了。
做之前分录的红字分录即可。

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相关问题讨论
您好 1.支付的时候 借:管理费用 480 贷:库存现金等 480 2.全额抵扣的时候 借:应交税费——应交增值税(税款减免) 480 【如果是小规模纳税人,就用“应交税费——应交增值税”科目代替】 借方负数:管理费用 480
2019-04-15 10:12:47
您好 借:管理费用 贷:银行存款 借:应交税费——应交增值税——减免税额 贷:管理费用
2019-06-10 14:27:57
您好 借:管理费用 贷:银行存款 借:应交税费——应交增值税——减免税额 贷:管理费用
2019-04-15 09:58:10
您好 借:管理费用 贷:库存现金 借:应交税费——应缴增值税(税款减免) 借方负数:管理费用
2020-01-04 11:22:29
借:管理费用 贷:银行存款等 借:应交税费——应交增值税(减免税款) 贷:管理费用
2019-04-26 10:49:58
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