送心意

冯慧老师

职称中级会计师

2019-04-15 15:33

您好,一种方法是,更改报关单,更改完后,在出口退税申报系统把前两个报关单红冲,按正确的报关单重新申报退税,一种是视同转内销,要做销项税,或做进项税转出

北斗星的爱 追问

2019-04-15 15:37

如果视同转内销怎么做

冯慧老师 解答

2019-04-15 15:45

借:主营业务收入    贷:应交税金-销项税(FOB价/1.16*0.16)

北斗星的爱 追问

2019-04-15 15:50

我需要开票的吗?

冯慧老师 解答

2019-04-15 16:18

出口退税申报的时候也是要开增值税普通发票的,做转内销的时候不需要单独在开具发票,或者转内销的分录做成:借:主营业务收入  贷:应交税金-进项税转出

北斗星的爱 追问

2019-04-15 16:23

那申报增值税的时候我怎样申报,直接调整销项税额吗?

冯慧老师 解答

2019-04-15 16:35

亲,更正一下会计分录,借:主营业务成本  贷:应交税金-应交增值税-进项税转出

冯慧老师 解答

2019-04-15 17:20

填在增值税申报表表二 的23行

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