想请问一下,因为我暂估入库的原材料和我实际收到发票后的原材料入库造成了原材料期末借方贷方有余额,余额都在几角钱之间,请问一下这个期末借贷方差额怎么调整
美好的生活
于2019-04-15 16:39 发布 1088次浏览
- 送心意
张艳老师
职称: 注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
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您是要先红冲暂估分录的,然后按发票金额重新编制分录的,这样操作是不会有角分差的。
2019-04-15 16:52:34
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你好,原材料是不能有负数余额的
2017-08-08 09:32:16
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你好,结存数量应写=18000+6000=24000,结存单价=18000*24+6000*24.8/24000=432000+148800/24000=24.2
2019-05-25 15:34:01
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你好,是的
2016-07-25 16:56:56
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不用。等收到发票时再处理就好。
2020-02-29 00:11:23
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