送心意

张艳老师

职称注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师

2019-04-15 16:52

您是要先红冲暂估分录的,然后按发票金额重新编制分录的,这样操作是不会有角分差的。

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相关问题讨论
您是要先红冲暂估分录的,然后按发票金额重新编制分录的,这样操作是不会有角分差的。
2019-04-15 16:52:34
你好,原材料是不能有负数余额的
2017-08-08 09:32:16
你好,结存数量应写=18000+6000=24000,结存单价=18000*24+6000*24.8/24000=432000+148800/24000=24.2
2019-05-25 15:34:01
你好,是的
2016-07-25 16:56:56
你好,首先要冲销原料的错误 借:应付账款-暂估 贷:原材料
2022-02-08 09:40:12
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