不知道结算金额的23-24年的合同,预计25年要支付这 问
你好,这个你确认金额之后比如借,管理费用贷,应付账款,然后再支付的时候,借,应付账款贷,银行存款。 答
老师,你好!我想请教一下,劳务派公司开了劳务费发票 问
你好,这个是你们额外支付的费用吗? 答
社保少扣已经无法查出对应员工,账务上处理直接转 问
老师正在计算中,请同学耐心等待哦 答
老师,你好!请问一下,计提的应收账款、其他应收款坏 问
你好,入信用减值损失 答
老师,财务软件出报表后要检查哪些报表项目,可以直 问
你好,检查下损益类科目和科目发生额一致,可以申报 答
公司前期未做账,且原始凭证不全,现在想舍弃前期的账务,以某一时刻银行余额为初始数据,怎么建账,怎么提现才能试算平衡
答: 学员你好,可以将银行存款中的余额看做是其他应付款-股东。 这样初始账务只有借:银行存款 贷:其他应付款-股东 这样一笔。如果金额比较下,可以直接取现,银行存款从0开始记账。(当然舍弃前期账务属于不正规的操作,望你权衡利弊。)如果对我的解答满意的话,请给我五星好评,感谢!
老师,我期初建账,从4月份开始做。之前的开办费什么的老板说不去弄了。然后现在期初数就只有银行余额,然后初始数据录入就会试算不平衡,要怎么才能平,
答: 放到利润分配 未分配利润贷方负数吗
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师,你好!我想请教下,建账期初数据漏记的长期借款,如果导出数据删除,原账套重建再初始化导入原始数据,补入漏记数据再试算平衡,初始化,那怎样才能试算平衡呀?
答: 建账初期数据漏记一般的财务软件都是要重新建账在录入期初余额。然后在做试算平衡。