送心意

小颜老师

职称,注册会计师,中级会计师,税务师

2019-04-15 18:56

学员你好,可以将银行存款中的余额看做是其他应付款-股东。  这样初始账务只有借:银行存款  贷:其他应付款-股东  这样一笔。如果金额比较下,可以直接取现,银行存款从0开始记账。(当然舍弃前期账务属于不正规的操作,望你权衡利弊。)如果对我的解答满意的话,请给我五星好评,感谢!

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学员你好,可以将银行存款中的余额看做是其他应付款-股东。 这样初始账务只有借:银行存款 贷:其他应付款-股东 这样一笔。如果金额比较下,可以直接取现,银行存款从0开始记账。(当然舍弃前期账务属于不正规的操作,望你权衡利弊。)如果对我的解答满意的话,请给我五星好评,感谢!
2019-04-15 18:56:36
放到利润分配 未分配利润贷方负数吗
2020-06-03 10:03:51
你好,你需要有去年的期末余额而且是平衡的才可以建账的
2018-06-19 09:11:24
建账初期数据漏记一般的财务软件都是要重新建账在录入期初余额。然后在做试算平衡。
2019-05-20 08:54:38
你好!你要先根据实际的金额盘点,做出一个平衡的资产负债表,然后开始建账做。 不平的部分,计入未分配利润
2018-03-30 10:44:50
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