请教:预征增值税的当月,该如何计提,正确的会计分录?谢谢
123阳光
于2019-04-15 21:41 发布 654次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2019-04-15 22:05
你好,是什么情况会有预征增值税?
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你好,是什么情况会有预征增值税?
2019-04-15 22:05:58
借:应交税费-减免税 贷:营业外收入
2015-12-25 21:57:03
应纳税额为负数,期末有留抵税额,留抵税额大于“免抵退”税额时:可全部退税。公示显示为:
当期期末留抵税额>当期免抵退税额时
当期应退税额=当期免抵退税额
当期免抵税额=0
借;其他应收款-应收出口退税款(就是实际退税的)1
应交税费-应交增值(出口抵减内销产品应纳税额)(就是免抵税额)2
贷:应交税费-应交增值税(出口退税) (就是应退税额 免抵退税额)1
当期应纳税额(当期期末留抵税额)大于免抵退税额
将上面分录借方2去掉
当期应纳税额(当期期末留抵税额)小于免抵退税额
照抄基本分录
2018-10-19 18:39:33
发票做,借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税 交税,借:应交税费-已交税金 贷:银行存款
2016-12-13 17:48:30
1.借本年利润贷主营业务成本,借主营业务收入贷本年利润。
2.实际缴纳借应交税费未交增值税贷银行存款。
2020-03-25 15:48:31
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