- 送心意
默雨老师
职称: 初级会计师
2019-04-16 12:02
红字发票大于收入,出现负的金额和税额,填报增值税申报表时:
在未开具发票栏填列和负数金额、税额相等的数字--即做无票收入,让当月的申报数为零,等以后开具发票时,再冲回就行了.
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红字发票大于收入,出现负的金额和税额,填报增值税申报表时:
在未开具发票栏填列和负数金额、税额相等的数字--即做无票收入,让当月的申报数为零,等以后开具发票时,再冲回就行了.
2019-04-16 12:02:56

这个申报是所得税?这个填写是1-9月
2019-10-22 12:20:12

你好!
核定征收还是按照核定的征收率申报纳税就可以了。
2022-02-08 19:14:12

你好!
根据发票的借应收账款负数贷主营业务收入负数应交税费负数就可以了。
2022-01-10 18:46:27

你好,销售和税额总计负数不能申报的,要么增加未开票收入和税额,使总金额为正数,要么去税务大厅才能申报。
2018-09-17 11:32:25
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