送心意

三宝老师

职称高级会计师,税务师

2019-04-16 10:26

借:固定资产  336000
借:未确定融资费用  26400
贷:银行存款   100800
贷:其他应付款   235200

美好的生活 追问

2019-04-16 10:40

但是我们还没有收到发票呢

三宝老师 解答

2019-04-16 10:41

没收到发票那就先挂往来呗
借:预付账款  100800
贷:银行存款  100800

美好的生活 追问

2019-04-16 10:45

好的,那我们支付给租赁公司的租金呢,怎么做账呢?

美好的生活 追问

2019-04-16 11:00

老师?还在么

三宝老师 解答

2019-04-16 11:01

你还是先挂往来,等设备发票到了再处理把,就是第一个回答。不然乱了

美好的生活 追问

2019-04-16 11:06

嗯。现在是发票还没回来,但我们已经预付给卖方100800元,租赁公司也把剩余款项付给卖方,我们也已经给租金公司付了第一期租金12800元,现在不知道这这个钱该怎么出去

三宝老师 解答

2019-04-16 11:12

你挂往来吧,等发票回来一起处理

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相关问题讨论
借:固定资产 336000 借:未确定融资费用 26400 贷:银行存款 100800 贷:其他应付款 235200
2019-04-16 10:26:32
借:固定资产 336000 借:未确定融资费用 26400 贷:银行存款 100800 贷:其他应付款 235200
2019-04-16 10:26:43
你好,付款时借:预付账款 贷:银行存款 取得发票时根据使用部门借:管理费用/制造费用 贷:预付账款
2017-12-28 08:25:33
根据实际发生的经济业务进行账务处理就是了
2015-11-22 17:26:48
能把问题具体说清楚下没。。。。。。
2015-11-07 07:34:30
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