我司现购入2台设备,总价款336000元 我司预付卖方100800元 剩余款项由第三租赁公司支付235200元 然后我司分2年分批支付给租赁公司租金总计261600元(本235200+利26400) 请问我司该怎么做会计处理呢?
美好的生活
于2019-04-16 09:49 发布 724次浏览
- 送心意
三宝老师
职称: 高级会计师,税务师
2019-04-16 10:26
借:固定资产 336000
借:未确定融资费用 26400
贷:银行存款 100800
贷:其他应付款 235200
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2019-04-16 10:26:32
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2019-04-16 10:26:43
你好,付款时借:预付账款 贷:银行存款
取得发票时根据使用部门借:管理费用/制造费用 贷:预付账款
2017-12-28 08:25:33
根据实际发生的经济业务进行账务处理就是了
2015-11-22 17:26:48
能把问题具体说清楚下没。。。。。。
2015-11-07 07:34:30
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