老师好,我报企业所得税季报时,有个减免所得额,这个怎么做账?我们不是小微企业,但是第一季度申报时系统自动跳出来个减免所得税额,这样导致计提数和实际扣款数不一致,怎么做账?谢谢
樱花粉
于2019-04-16 11:22 发布 2007次浏览
- 送心意
张艳老师
职称: 注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
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1、不需要做账,直接按实际缴纳的税款做计提分录就是了。
2、您公司不是小微企业,就不能填写这个减免税优惠明细表第一行的。
您最好是将申报表截图发上来,帮您分析解答。
2019-04-16 11:37:49
申报系统出来的应纳企业所得税的金额里含有上季度减免的金额(就是要补缴上季度小微减免的金额),请问是这样的吗?是的,这个预缴是累计预缴,1-9月的累计数去申报
2019-10-12 14:01:46
你好!你红字冲减多余的部分就可以了
2017-08-08 14:19:13
你这个满足小型微利,应纳税所得额不超过100万,,减免税额=实际利润额/应纳税所得额*25%-实际利润额/应纳税所得额*5%,应纳税所得额大于100万不超过300万, 减免税额=实际利润额/应纳税所得额*25%-(实际利润额/应纳税所得额-100万)*10%-100万*5%
2021-03-15 10:40:04
你好,先填写主表营业收入、营业成本、利润总额后,提取减免所得税明细表,然后再提取主表数据。
2020-01-06 16:18:06
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