老师好,请问单位缴纳社保10928.96元,员工个人部分3526.46元,请问怎么做账?另外单位有帮老板亲属挂扣社保一人,社保费用全额他个人支付,又该怎么做账
糖果妹
于2019-04-16 15:28 发布 1254次浏览
- 送心意
三宝老师
职称: 高级会计师,税务师
2019-04-16 15:52
借其他应收款3526.46
借管理费用
贷银行存款 10928.96
相关问题讨论
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
借其他应收款3526.46
借管理费用
贷银行存款 10928.96
2019-04-16 15:52:38
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
您好:1.计提工资
借:××费用(管理/销售等)
贷:应付职工薪酬——工资
2.计提社保(企业部分)
借:××费用(管理/销售等)
贷:应付职工薪酬——社保
3.次月发放工资时
借:应付职工薪酬——工资
贷:其他应收款——社保(个人部分)
应交税费——应交个人所得税
库存现金/银行存款或现金
4.上交杜保
借:应付职工薪酬——社保(企业部分)
其他应收款——社保(个人部分)
贷:银行存款或现金
亲属挂靠公司缴纳社保,建议是视同员工一样做工资(应发工资可以等于社保个人部分,这样实发是零)。费用自己出,建议不要走公户。
2019-04-16 15:58:35
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
你好,
发放工资,
借:应付职工薪酬——工资
贷:其他应付款 ——社保(个人)
贷:其他应付款 ——公积金(个人)
贷:应交税费——应交个人所得税
贷:银行存款
上交社保,
借:应付职工薪酬 ——社保(公司)
借:应付职工薪酬 ——公积金(公司)
借:其他应付款 ——社保(个人)
借:其他应付款 ——公积金(个人)
贷:银行存款
2020-03-12 17:24:13
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
1.计提工资
借:××费用(管理/销售等)
贷:应付职工薪酬——工资
2.计提社保(企业部分)
借:××费用(管理/销售等)
贷:应付职工薪酬——社保
3.次月发放工资时
借:应付职工薪酬——工资
贷:其他应收款——社保(个人部分)
应交税费——应交个人所得税
库存现金/银行存款或现金
4.上交杜保
借:应付职工薪酬——社保(企业部分)
其他应收款——社保(个人部分)
贷:银行存款或现金
5.上交个人所得税
借:应交税费——应交个人所得税
贷:银行存款或现金
2018-06-06 16:14:03
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
你好,同学。
那这差额作为企业的单位 管理费用处理
2020-05-01 09:10:09
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
糖果妹 追问
2019-04-16 15:58
糖果妹 追问
2019-04-16 15:59
三宝老师 解答
2019-04-16 16:03