送心意

马老师

职称初级会计师,税务师,中级会计师

2019-04-16 15:48

第一种情况可以税前扣除的是3万,调增2万。
第二种是6.6万 纳税调增4.4万

我是另一个你 追问

2019-04-16 15:51

营业收入2000万,实际发生招待费70万,实际扣除金额是多少,汇算清缴调增金额是多少?

马老师 解答

2019-04-16 15:56

业务招待费根据发生额的60%和营业收入的千分之五那个数据小税前允许扣除的就是那个数据    实际发生的减去允许税前扣除的就等于纳税调整的金额   你自己算    授之以鱼不如授之以渔   否则你永远不会算

我是另一个你 追问

2019-04-16 16:00

主要是我和总部会计有争议,就是第一个情况,我说要调增2万,她说不用调增,5万可以全部扣除,搞得我不知道到底谁对了,所以我想请老师算下所有的情况,然后截图给她看,还请帮我算下追问的这种情况

马老师 解答

2019-04-16 16:09

收入2000万 则其千分之5=10万     业务招待费70万的60%=42万  则允许税前扣除的是10万 
70-10=60万  那就需要纳税调整60万

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