老师 请问如果以后收到属于固定资产的发票,是员工的报销款,3月买的发票4月才拿过来报销,那我可以不可以直接在4月入账,5月计提折旧,
小萤酱儿
于2019-04-16 15:48 发布 950次浏览
- 送心意
QQ老师
职称: 中级会计师
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你好!是可以这样处理的
2019-04-16 15:51:17

你可以5月入账,然后下个月开始折旧
2019-05-27 10:20:59

你好,是的固定资产入账的次月开始计提折旧
2019-05-12 15:48:10

你好,如果是4月份入账到固定资产了,可以5月份计提折旧,因为没有发票也可以先暂估入账的,你5月才入账,一般是要6月份才计提折旧的
2019-06-25 17:32:50

可以3月就开始入账,后续取得发票贴上面就可以
2019-07-16 15:04:05
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