老师您好,我是小规模建筑公司,2018年11月份去税务局代开了一个预收账款的专票,预缴了增值税,我可以直接做账写分录:借:应交税费-应交增值税 贷:银行存款吗? 2019年1月份收到了预收账款,我可以直接写一笔 借:银行存款 贷:预收账款的分录吗?然后再确认收入 借:预收账款 贷:主营业务收入 或者工程结算 应交税费-应交增值税吗?
典雅的手套
于2019-04-16 23:40 发布 925次浏览
- 送心意
三宝老师
职称: 高级会计师,税务师
相关问题讨论
你好,同学
老师看了分录,如果不用交税,转到营业外收入是没问题的
2024-04-28 13:34:56
你好!
分录大体上没有问题,就是注意一点,小规模纳税人不需要对应交增值税再进行划分明细,你只要贷:应交税费——应交增值税 就可以了,不用再加上销项税额。
2018-01-07 23:03:58
不对,第一步,借应收账款
贷主营业务收入 应交税费-应交增值税
第二步,借:应交税费-应交增值税 税金及附加
贷银行存款
2019-07-09 19:42:51
去税局交税的时候,做分录 借:应交税费--未交增值税 贷:银行存款
2018-07-04 09:23:12
你好,按这个分录 处理 借:应收账款,贷:主营业务收入,应收税费—应交增值税 借:应交税费—应交增值税,贷:营业外收入
2019-02-13 16:12:04
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