送心意

答疑陈园老师

职称,中级会计师

2019-04-17 11:00

不行的,资金账簿印花是按实际实收资本来交的。认缴为0,应该不交印花的。等到年底认缴了多少,再按多少交印花。既然交了也没事,迟早要交的。建议你把借现金贷实收资本那个分录删除。存的10万,借:银行存款 贷:实收资本。

追问

2019-04-17 11:10

老师,那个分录是2018年做的,如果删除的话要重新整账,冲红可以不?

追问

2019-04-17 11:14

第一季度企业所得税申报的时候要填季初资产数与季未资产数,如果改账的话,资产数相差太多有没问题呢?

答疑陈园老师 解答

2019-04-17 12:16

你这是前期差错更新,红冲吧。虽然数值大,但是你这合情合理的操作的,不会有什么的。

追问

2019-04-17 14:31

老师,冲红摘要写什么呢?

答疑陈园老师 解答

2019-04-17 14:33

建议使用,更正前期差错。你想想谁家现金会放500万,你这样反而有风险呢。

追问

2019-04-17 14:44

老师,怎么更正前期差错呢?

答疑陈园老师 解答

2019-04-17 14:45

借:实收资本   贷:库存现金

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不行的,资金账簿印花是按实际实收资本来交的。认缴为0,应该不交印花的。等到年底认缴了多少,再按多少交印花。既然交了也没事,迟早要交的。建议你把借现金贷实收资本那个分录删除。存的10万,借:银行存款 贷:实收资本。
2019-04-17 11:00:45
不可以,实际没有到账的这个钱
2019-04-09 09:24:50
借:应交税费—印花税 贷:银行存款
2018-09-11 11:10:58
您好!你补充计入到这个月吧。
2017-03-24 14:37:56
你好,那您这个问题是什么呢?
2024-01-03 14:33:45
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