老师,我公司做旅游行业,从第3方(个人)得到游客,然后送给地接,团款由个人代收然后扣除个人自己的佣金,剩余打给我公司,团期结束后我公司跟地接做成本结算,团款-(交通+门票+住宿+餐费+地接的佣金)后是我们收入,我公司该怎么开发票,能开差额票吗,成本票是门票住宿这些支出吗
哈撒哟
于2019-04-17 10:52 发布 874次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
相关问题讨论

你可以申请差额纳税的,开差额发票
2019-04-17 14:23:22

你好,没有发票不能税前扣除
2020-07-04 10:41:32

你好,可以。
根据国家税务总局公告2018年第28号第九条,企业在境内发生的支出项目属于增值税应税项目(以下简称“应税项目”), 对方为依法无需办理税务登记的单位或者从事小额零星经营业务的个人,其支出以税务机关代开的发票或者收款凭证及内部凭证作为税前扣除凭证,收款凭证应载明收款单位名称、个人姓名及身份证号、支出项目、收款金额等相关信息。
2020-02-07 14:06:41

同学你好,没有合法的发票作为入账凭证,是不能够税前扣除的。
2021-12-28 22:54:16

是的,银行索要发票即可的了
2018-08-11 19:08:33
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