请问一般纳税人,5月份开票确认收入,服务行业。4.5.6.7月都有服务。4.5月可以把借:管理费用工资,改为借:劳务成本-工资,然后5月确定收入再借主营业务成本 贷劳务成本工资(4.5月相加)。这样对吗?那6.7月也有服务,是5月这笔收入的售后服务,那6.7工资还可以做成本吗
绿泡泡
于2019-04-17 11:36 发布 1201次浏览
- 送心意
小惑老师
职称: 税务师,中级会计师
2019-04-17 11:43
你好,你是要收入和成本进行配比。你5月份确认的收入属于哪几个月的
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你好,你是要收入和成本进行配比。你5月份确认的收入属于哪几个月的
2019-04-17 11:43:53
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您好,之后6、7、8计入销售费用,不需要计入成本了。
2020-01-14 14:28:41
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你好,因为没有收到发票,建议您在五月份就暂估成本,然后六月收到发票时再红冲暂估,按照发票金额入账,这样是如何成本可以匹配。
2020-06-18 10:16:21
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你好,应该并入工资薪金一并申报缴纳个人所得税
2020-01-08 21:59:04
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你好,是可以的啊学员
2020-06-21 16:47:26
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