送心意

赵英老师

职称中级会计师,财税实操讲师

2019-04-17 12:04

挂到出纳账上,做其他应收款,应先她个人承担,退回后再冲销

1029712205 追问

2019-04-17 12:24

她不退现金,以后用发票冲也可以吧?

赵英老师 解答

2019-04-17 13:14

要根据实际费用冲现金,不能虚做费用。如果确实是发生的可以用发票。

1029712205 追问

2019-04-17 13:15

好的,谢谢

1029712205 追问

2019-04-17 14:19

我现在做借,其他应收款,贷银行存款,下次假如办公费发票拿来,我做借管理费用,贷其他应收款,对的吧?

赵英老师 解答

2019-04-17 18:08

对的。。。。。。

赵英老师 解答

2019-04-17 18:08

其他应收款下设明细-某某某

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相关问题讨论
挂到出纳账上,做其他应收款,应先她个人承担,退回后再冲销
2019-04-17 12:04:31
你好,可以不用做的
2018-09-27 10:01:13
同学你好 都有发票的吗
2021-12-06 14:29:04
你好,转账或扣证书费时,借其他应付款,贷银行存款 退回时,借银行存款,贷其他应付款
2022-01-12 22:17:38
上述处理分录正确,下月将多付的款,用费用发票冲回。
2019-04-17 15:00:58
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