送心意

彩丽老师

职称初级会计师,中级会计师,审计师

2019-04-17 12:56

你所指的之前的销售额是没有申报过增值税的吗?

俏皮的钢笔 追问

2019-04-17 12:57

对的

俏皮的钢笔 追问

2019-04-17 12:59

之前都是零申报的

彩丽老师 解答

2019-04-17 13:03

那就可以把之前的销售额加入本期的销售额一起申报增值税

俏皮的钢笔 追问

2019-04-17 13:10

老师我想问下   这样会产生什么不良后果吗

彩丽老师 解答

2019-04-17 13:15

先问一下,你之前的销售收入有没有开票的?如果是开了发票的,需要改之前的申报表

俏皮的钢笔 追问

2019-04-17 13:19

没有开票    我们都是填写未开具发票销售额那项

彩丽老师 解答

2019-04-17 15:25

这种可以,你确认收入也相应要做在3月份的账里面

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相关问题讨论
你所指的之前的销售额是没有申报过增值税的吗?
2019-04-17 12:56:39
要把认证的进项税也要填进去,作为留底税额
2018-08-02 10:44:58
你好,按正常申报,留抵数是自动带过来的!
2018-09-05 16:45:25
你好,是的,因为增值税没有应纳税额,附加税计税依据就是0了
2017-12-12 19:36:10
销项是零,进项是零,应纳税额是零,没有进项不需要认证
2020-03-05 17:16:06
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