送心意

小颜老师

职称,注册会计师,中级会计师,税务师

2019-04-17 21:12

学员你好,合在一起的话只能集中体现在某个月了。收的工程款是不是也没进公户?

画笔 追问

2019-04-17 21:14

进公户了

画笔 追问

2019-04-17 21:15

当时领导不想做成固定资产,所以没有报表,但是都是专款专用的

小颜老师 解答

2019-04-17 21:19

你列出来正确的做账方式是什么,反推出来需要调整的科目,调进去就行了。

画笔 追问

2019-04-17 21:34

是贷财政补贴收入合适,还是其他应付款合适呢

小颜老师 解答

2019-04-17 21:39

如果是政府单位当然要做财政补贴收入

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相关问题讨论
学员你好,合在一起的话只能集中体现在某个月了。收的工程款是不是也没进公户?
2019-04-17 21:12:09
将单独记账的工程款补记,一并出具税务报表。
2019-04-17 22:48:32
借:其他应收款--XX5000 贷:银行5000 报销售1000借:管理费用等1000贷:银行1000
2017-09-27 10:28:55
1、实际收到专项拨款: 借:银行存款 贷:专项应付款 2、拨款项目完成,形成各项资产的部分,按实际成本: 借:固定资产(或其它相关科目) 贷:有关科目 同时: 借:专项应付款 贷:资本公积----拨款转入 3、未形成资产需核销的部分,经批准 借:专项应付款 贷:有关科目 4、拨款结余上交: 借:专项应付款 贷:银行存款
2019-06-08 15:31:45
你这是内账是吗?
2019-12-06 18:06:59
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