我们上级单位给我们拨付了工程款,我们一直没有体现在财务报表上,只是单独记了账,现在想把单独记账的部分跟税务报表和在一起,不知道怎样做合适
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于2019-04-17 21:07 发布 396次浏览
- 送心意
小颜老师
职称: ,注册会计师,中级会计师,税务师
2019-04-17 21:12
学员你好,合在一起的话只能集中体现在某个月了。收的工程款是不是也没进公户?
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学员你好,合在一起的话只能集中体现在某个月了。收的工程款是不是也没进公户?
2019-04-17 21:12:09
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将单独记账的工程款补记,一并出具税务报表。
2019-04-17 22:48:32
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借:其他应收款--XX5000 贷:银行5000
报销售1000借:管理费用等1000贷:银行1000
2017-09-27 10:28:55
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1、实际收到专项拨款:
借:银行存款
贷:专项应付款
2、拨款项目完成,形成各项资产的部分,按实际成本:
借:固定资产(或其它相关科目)
贷:有关科目
同时:
借:专项应付款
贷:资本公积----拨款转入
3、未形成资产需核销的部分,经批准
借:专项应付款
贷:有关科目
4、拨款结余上交:
借:专项应付款
贷:银行存款
2019-06-08 15:31:45
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你这是内账是吗?
2019-12-06 18:06:59
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