- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2019-04-18 13:43
您好
计提
借:管理费用——工资
销售费用——工资
制造费用——工资
生产成本——直接人工
贷:应付职工薪酬——工资
发放
借:应付职工薪酬——工资
贷:银行存款等
请问您是销售方还是购买方
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您好
计提
借:管理费用——工资
销售费用——工资
制造费用——工资
生产成本——直接人工
贷:应付职工薪酬——工资
发放
借:应付职工薪酬——工资
贷:银行存款等
请问您是销售方还是购买方
2019-04-18 13:43:24
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购货方做退货处理,已经结转成本要用以前年度损益调整科目替代调整
2015-10-24 11:02:08
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新年好,跨年(销项)红冲发票,账务处理是
借:主营业务收入 ,应交税费—应交增值税(销项税额), 贷:应收账款等科目
借:库存商品 ,贷:主营业务成本
2022-02-12 12:24:40
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你好,红冲,借;主营业务收入 , 应交税费-应交增值税(销项税额), 贷;应收账款等科目
借;库存商品 ,贷;主营业务成本
开16万的发票
借;应收账款 ,贷;主营业务收入 , 应交税费-应交增值税(销项税额)
借;主营业务成本 , 贷;库存商品
2019-06-27 11:26:32
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把红冲的发票附在红冲发票账务处理的后面做为附件。
2017-10-23 09:51:13
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