#提问#老师好:公司建厂房,现在工期未结束,2019年2月份之前工程款分几笔已经付了45%,付款时每笔做的是在建工程,2019年3月份对方将已经付款的发票全部开了,开的发票是10%税率的专票,请问3月份收到的发票如何做账,发票3月份没有认证,计划根据进项税情况以后月份再认证
外向的月光
于2019-04-18 16:27 发布 654次浏览
- 送心意
季老师
职称: 高级会计师,税务师,建造师
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由于之前已做在建,按开票金额借在建 进项 贷在建
2019-04-18 16:46:36
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你好,你们是自建工程这样处理就没有问题
2022-05-10 11:16:27
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你收到的发票没认证那你之前有留抵税吗
2019-04-18 17:40:41
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你好,是的,分录正确的。
2019-12-18 14:32:49
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1、应在工程验收移交使用时按合同约定的工程结算总金额转入固定资产,借记“固定资产”,贷记“在建工程”,因此时符合固定资产达到预定可使用状态这一条件。并从次月起计提折旧。
2、欠的工程款应在工程验收时从“在建工程”账户借方中结转到“应付账款”账户贷方,结平“在建工程”账户
2019-05-23 11:35:13
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