送心意

冯慧老师

职称中级会计师

2019-04-18 20:34

从2018年5月1日开始,生产企业当月没有出口业务不需要进行0申报,可以隔月申报。如果是连续月份申报退税,例如201803所属期出口退税已申报完,本次申报201804出口退税所属期则:
纳税表出口销售额累加:为201804当月出口销售额
纳税表不得抵扣税额累加:为201804当月不得抵扣税额
期末末留底税额:为201804申报当月期末留底税额

如果是不连续月份申报退税,例如201801所属期出口退税已申报完,本次申报201804出口退税所属期则:
纳税表出口销售额累加:为201802当月出口销售额+201803当月出口销售额+201804当月出口销售额
纳税表不得抵扣税额累加:为201802当月不得抵扣税额+201803当月不得抵扣税额+201804当月不得抵扣税额

期末留底税额:为201804申报当月期末留底税额

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从2018年5月1日开始,生产企业当月没有出口业务不需要进行0申报,可以隔月申报。如果是连续月份申报退税,例如201803所属期出口退税已申报完,本次申报201804出口退税所属期则: 纳税表出口销售额累加:为201804当月出口销售额 纳税表不得抵扣税额累加:为201804当月不得抵扣税额 期末末留底税额:为201804申报当月期末留底税额 如果是不连续月份申报退税,例如201801所属期出口退税已申报完,本次申报201804出口退税所属期则: 纳税表出口销售额累加:为201802当月出口销售额+201803当月出口销售额+201804当月出口销售额 纳税表不得抵扣税额累加:为201802当月不得抵扣税额+201803当月不得抵扣税额+201804当月不得抵扣税额 期末留底税额:为201804申报当月期末留底税额
2019-04-18 20:34:34
您好,这种情况没有出现过哦,您这边建议最好咨询一下税务机关,毕竟关系到退税,还是严谨一些比较好哦。具体以税务机关为准啦12366打电话咨询一下吧
2019-06-24 17:06:36
国税是计提销项税填在表一开具其他发票里
2019-11-06 09:15:43
你好,这个没有销售限额
2019-07-06 12:45:00
你好,销售额就填写本月的五万这个数字
2019-09-26 17:13:22
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