老师,您好:出库入库单尾差如何处理?
业火中的晨光之星
于2019-04-19 09:06 发布 1429次浏览
- 送心意
点~玲老师
职称: 中级会计师
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为什么会存在尾差
2019-04-19 09:40:31

造成尾差的原因主要是三方面:
1、由于领料成本小数位的原因,虽然该存货数量全部领完为0,但该存货领用数量*单位成本并不完全等于该存货库存金额,所以会造成库存数量为0但金额不为0的状况
2、以前期间进行了采购存货暂估入库,并把存货数量领完为0,但当本期实际开票的存货金额不等于以前暂估金额时,也会造成库存数量为0但金额不为0的状况
3、当本期发生退料,正好将库存物料数量退完为0,但退料数量*退料单价并不等于该存货结存金额的时候,也会造成库存数量为0但金额不为0的状况
这部分尾差在月底成本计算完成之后,需要结转出去,一般会结转到损益科目的其他业务成本或者制造费用下面。
2019-02-12 16:19:53

造成尾差的原因主要是三方面:
1、由于领料成本小数位的原因,虽然该存货数量全部领完为0,但该存货领用数量*单位成本并不完全等于该存货库存金额,所以会造成库存数量为0但金额不为0的状况
2、以前期间进行了采购存货暂估入库,并把存货数量领完为0,但当本期实际开票的存货金额不等于以前暂估金额时,也会造成库存数量为0但金额不为0的状况
3、当本期发生退料,正好将库存物料数量退完为0,但退料数量*退料单价并不等于该存货结存金额的时候,也会造成库存数量为0但金额不为0的状况
这部分尾差在月底成本计算完成之后,需要结转出去,一般会结转到损益科目的其他业务成本或者制造费用下面。
2019-02-12 16:20:06

借:待处理财产损溢──待处理流动资产损溢
贷:原材料/包装物/低值易耗品/库存商品等
借:管理费用
贷:待处理财产损溢──待处理流动资产损溢
2019-08-06 16:28:18

名称是一样的,规格型号变了。就是说长大了。
2019-06-05 17:52:46
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