老师。我们装修公司去年8月份前面会计有估价户170000、但是10月份收到发票115770、11月份收到发票12000元、1月份收到发票27717元。剩余发票14513元。但是4月份收到发票14743.92元。这样我应该怎样做分录啊
朱萍
于2019-04-19 09:45 发布 599次浏览
- 送心意
文老师
职称: 中级职称
2019-04-19 12:24
您好,那您好就收到多少发票就冲多少暂估,然后到最好还有200多的差额,通过以前年度损益调整
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您好,那您好就收到多少发票就冲多少暂估,然后到最好还有200多的差额,通过以前年度损益调整
2019-04-19 12:24:32
你好,同学。
借 预付账款 2
贷 存款 2
借 在建工程 20
贷 预付账款 2
应付账款 18
借 应付账款 5
贷 存款 5
2020-04-29 15:45:28
做分录:借:长期待摊费用 260000
贷:预付帐款 130000
贷:银行存款 130000
2017-07-10 13:03:06
借:管理费用--装修费,贷:应付账款,预付账款
2017-07-08 15:44:39
借;预付账款 贷;银行存款
2016-07-13 09:44:56
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