老师,请教下:2019年3月发现以前年度的印花税未计提也未缴纳,3月份作了:借:以前年度损益调整 4480.80 贷:应交税费-应交印花税 4480.80.这样就导致2018年利润减少了4480.80.那2018年所得税汇算清缴的A105000纳税调整项目明细表中,这样填写对吗?
蔡蔡
于2019-04-19 11:14 发布 1278次浏览

- 送心意
三宝老师
职称: 高级会计师,税务师
2019-04-19 11:42
A105000纳税调整项目明细表你这么填写是正确的
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你好你这个对应是调啥,你可以说下吗,
2021-04-29 18:05:43

以前年度损益调整34000在资产负债表利润分配--未分配利润呢调整,不在汇算清缴体现
2019-05-07 14:57:15

您好,不是的,以前年度损益调整是什么项目,就要填写到汇算清缴纳税调整项目明细表的对应项目里。
2017-11-04 16:15:07

同学你好,填写到未按权责发生制确认收入纳税调整明细表,四、其他未按权责发生制确认收入中。
2022-05-17 18:00:00

A105000纳税调整项目明细表你这么填写是正确的
2019-04-19 11:42:13
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蔡蔡 追问
2019-04-19 12:10
三宝老师 解答
2019-04-19 12:17