老师,2018年3月留抵税额是15516.54元,2018年4月已开票收入不含税收入是22641.5元,销项税额是1358.5元,未开票收入不含税收入是477350.42元,销项税额是81149.58元,账务如何处理?
学徒
于2019-04-19 14:30 发布 975次浏览
- 送心意
江老师
职称: 高级会计师,中级会计师
2019-04-19 14:52
一、借:应收账款(或库存现金)24000
贷:主营业务收入22641.5
贷:应交税费——应交增值税(销项税额)1358.5
二、
借:应收账款(或库存现金)558500
贷:主营业务收入477350.42
贷:应交税费——应交增值税(销项税额)81149.58
三、再进行结转增值税处理,计提增值税的附加税
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一、借:应收账款(或库存现金)24000
贷:主营业务收入22641.5
贷:应交税费——应交增值税(销项税额)1358.5
二、
借:应收账款(或库存现金)558500
贷:主营业务收入477350.42
贷:应交税费——应交增值税(销项税额)81149.58
三、再进行结转增值税处理,计提增值税的附加税
2019-04-19 14:52:43
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同学,你好,税负是实际交的增值税除以不含税收入
2020-03-14 13:47:46
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你好!
对的,土地价款可以减去的
2020-01-10 20:57:44
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你好,按正数减去负数之后的金额申报的,税额按不含税收入*税率计算
2018-02-07 15:25:00
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您好
请问增值税税率是多少
2019-09-04 15:08:29
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