老师您好:抵扣联的增值税怎么做明细账?
舍得...
于2019-04-19 17:53 发布 877次浏览
- 送心意
江老师
职称: 高级会计师,中级会计师
2019-04-19 17:53
借:原材料(或库存商品)
借:应交税费——应交增值税(进项税额)
贷:应付账款
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借:原材料(或库存商品)
借:应交税费——应交增值税(进项税额)
贷:应付账款
2019-04-19 17:53:55
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老师,我这边收到的购买食材的增值税专用发票抵扣联,是不是也没有用啊,放起来就行了
2016-06-10 11:14:30
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你好
借;原材料等科目 应交税费(进项税额) 贷;应付账款等科目
这个就是抵扣分录
2018-10-11 08:34:47
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
同学你好
丢失了不能抵扣
2022-05-18 17:37:48
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附表二有数据准备区,你再重新导入新数据就可以
2020-01-07 10:08:49
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